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对公信用风险管理系统功能模块
解放管理烦恼,体验系统功能模块的便捷操作
信用评估
对企业的信用状况进行评估,确定其信用风险等级,帮助金融机构进行风险控制和决策。
信用报告生成
生成企业的信用报告,包括信用评级、信用历史、信用指标等信息,提供给金融机构进行参考和分析。
风险预警
监测企业信用风险的变化情况,及时预警可能发生的信用风险事件,帮助金融机构及时采取措施防范风险。
信用监控
实时监控企业的信用状况和信用指标变化,提供实时的信用风险分析和预警,帮助金融机构及时调整风险策略。
信用模型建立
基于大数据和统计分析,建立信用评估的模型,提供准确可靠的信用评估结果,帮助金融机构进行风险控制和决策。
信用查询
提供企业信用信息的查询功能,包括信用评级、信用历史、信用指标等信息,方便金融机构查询和分析。
风险分析
对企业信用风险进行全面分析,包括风险因素、风险指标等,帮助金融机构了解企业的风险状况。
信用决策
基于信用评估和风险分析结果,为金融机构提供信用决策建议,帮助机构准确判断是否授信、授信额度等。
反欺诈检测
检测企业信用信息中的欺诈行为,识别可能存在的风险,提供给金融机构参考和决策。
违约预测
基于历史数据和统计分析,预测企业可能的违约风险,为金融机构制定风险控制策略提供参考。
客户管理
对金融机构的客户信息进行管理,包括信用信息、联系方式、业务记录等,方便机构进行风险评估和决策。
风险评估模板定制
根据金融机构的需求,定制信用风险评估模板,提供个性化的风险评估服务。
信用数据导入
支持从外部数据源导入企业信用数据,包括财务报表、征信报告等,提供更全面的信用评估服务。
信用事件管理
对信用风险事件进行管理,包括记录、追踪、处理等,帮助金融机构及时应对和解决信用风险事件。
数据分析报告
根据企业的信用数据进行分析,生成数据分析报告,帮助金融机构进行风险评估和决策分析。
对公信用风险管理系统App
对公信用风险管理系统App
随时随地,掌握一切
风险报表
查看公司信用风险报表,了解公司信用状况。
客户管理
管理客户信息,包括客户信息的增删改查。
贷款管理
管理贷款信息,包括贷款信息的增删改查。
抵质押物管理
管理客户的抵质押物,包括抵质押物的增删改查。
担保合同管理
管理客户的担保合同,包括担保合同的增删改查。
信用评级管理
管理客户的信用评级,包括信用评级的增删改查。
催办任务管理
管理客户的催办任务,包括催办任务的增删改查。
系统设置
进行系统设置,包含用户权限、数据字典、日志等。
产品子系统统一管理
整合一体,高效管理
数据采集与预处理子系统
数据采集与预处理子系统负责从各个数据源中收集数据,并对数据进行预处理和清洗。该子系统通过连接不同的数据源,如银行、征信机构等,获取客户的信用信息和行为数据。同时,对采集到的数据进行清洗和处理,确保数据的准确性和完整性,为后续的信用风险评估提供可靠的数据基础。
信用评估子系统
信用评估子系统根据客户的信用信息和行为数据,采用一系列评估模型和算法进行信用评估。通过分析客户的还款能力、信用历史等因素,计算出客户的信用评分,并预测其未来可能的信用表现。该子系统的主要目标是通过量化客户的信用风险,为后续的决策提供参考依据。
决策分析子系统
决策分析子系统基于信用评估结果,进行风险决策和分析。该子系统将客户的信用评分与风险策略进行匹配,根据不同的风险阈值和策略要求,对客户进行分类和风险定级。通过对客户的风险进行准确的评估和分类,为制定针对性的风险管理措施提供支持。
风险监控与预警子系统
风险监控与预警子系统负责对客户的信用表现进行实时监控,并提供预警功能。该子系统通过监测客户的还款情况、行为数据等,及时识别潜在的风险信号,发出预警提示。同时,该子系统还能进行风险分析和风险预测,为风险管理部门提供决策参考。
内部控制与合规子系统
内部控制与合规子系统负责监督和管理整个公信用风险管理系统的运行过程,并确保系统的合规性和安全性。该子系统通过设定合规规则和审核机制,对系统的各项操作和数据进行监控和审核,确保系统的运行符合相关法律法规和内部规定。同时,该子系统还提供内部控制的报告和分析,为风险管理部门的决策提供参考依据。
智轩互联提供对公信用风险管理系统的全面解决方案
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